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2018年度宁德市委市政府接待处决算说明

发布时间: 2019年08月02日 17:48     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

第一部分 部门概况 .............................. ...................... ......3

一、部门职责 ..................................... .............. ................3

二、机构设置 ....................................... ........... ............. ....3

三、部门主要工作总结............................... ........ ................3

第二部分 2018年度部门决算表 ............... ........................4.

一、收入支出决算总表 ............................... .......................4

二、收入决算表 ............................ .............. ................ ....5

三、支出决算表 ................................... .............................6

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................... ................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................... ...8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................... ...8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................10

九、部门决算相关信息统计表........................... .....................11

十、政府采购情况表.................................. ....................... ...11

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................. ...........12

一、收入支出决算总体情况说明 ....................... ................12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ .......13

三、政府性基金支出决算情况说明 .................. .... .. .........14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... ......14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....15

六、其他重要事项情况说明............................ .............. .....15

第四部分 名词解释 ........................... ............................ ...16

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策;负责接待党和国家领导人,省部?#35835;?#23548;人,中直、省直各单位厅局级负责人,兄弟地市负责人;负责接待区外部队军?#35835;?#23548;人,驻宁德部队师级负责人;负责接待中央、省民主党派、无党派和社会知名人士,重要的港、澳、台同胞和海外侨胞;负责接待中央、省新闻单位领导和记者;负责接待市委、市政府邀请的宾客,市领?#32426;?#30693;的接待对象;按照市委、市政府的工作布置,安排各大型会议接待活动的落实;指导闽东宾馆工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市接待处内设机构包括办公室、接待联络科,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委市政府接待处

财政拨款财政

4

4

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,我处继续围绕中心,服务大局,认真落实市委市政府决策部署,进一步明?#20998;?#36131;定位,找准工作重点,创新工作思路。努力提高后勤服务接待水平,?#34892;?#20445;障接待工作高效运转,为“开发三?#21450;模?#24314;设新宁德?#20445;?#25512;动新时代宁德发展作出积极贡献。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

 

 

 

 

 

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

64.36

一、一般公共服务支出

58.36

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.6

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

64.36

本年支出合计

70.19

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

10.36

      交纳所得税

 

      基本支出结转

10.12

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

4.53

      经营结余

 

      基本支出结转

4.28

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

74.72

合计

74.72

二、 收入决算表 

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

64.36

64.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

51.73

51.73

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.73

51.73

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

51.73

51.73

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.4

6.4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.4

6.4

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.91

5.91

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.83

2.83

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.28

2.28

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.55

0.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

70.19

70.19

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

58.36

58.36

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.34

55.34

 

 

 

 

2010301

  行政运行

55.34

55.34

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.02

3.02

 

 

 

 

2013101

  行政运行

3.02

3.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.6

4.6

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.6

4.6

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.31

4.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

2.23

2.23

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.41

0.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.01

5.01

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.01

5.01

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.01

5.01

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

     

     

    

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

64.36

一、一般公共服务支出

58.36

58.36

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.6

4.6

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.01

5.01

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

64.36

本年支出合计

70.19

70.19

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10.12

年末财政拨款结转和结余

4.28

4.28

 

一、一般公共预算财政拨款

10.12

    基本支出结转

4.28

4.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

74.48

总计

74.48

74.48

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

单位?#21644;?#20803;

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

7.19

7.19

 

2010301

  行政运行

55.34

55.34

 

2013101

  行政运行

3.02

3.02

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.29

0.29

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.31

4.31

 

2101101

  行政单位医疗

1.82

1.82

 

2101103

  公务员医疗补助

0.41

0.41

 

2210201

  住房公积金

5.01

5.01

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

单位?#21644;?#20803;

    

      

经济分类

科目编码

科目名称

         

70.19

301

工资福利支出

59.72

302

商品?#22836;?#21153;支出

10.22

303

对个人和家庭的补助

0.25

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

59.72

302

商品?#22836;?#21153;支出

10.22

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

15.66

30201

  办公费

3.79

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

12.79

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

12.17

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

1.20

30204

  ?#20013;?#36153;

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.64

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  ?#23454;?#36153;

0.96

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

1.82

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

0.41

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.16

30211

  差旅费

0.26

31011

  地?#32454;?#30528;物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

5.01

30212

  因公出国()费用 

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

5.87

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

0.25

30215

  会议费

 

31021

  文物?#32479;?#21015;品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

304

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30401

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

30404

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30405

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

30499

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.07

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.94

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.25

30239

  其他交通费用

3.24

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品?#22836;?#21153;支出

0.96

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

59.97

公用经费合计

10.22

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

单位?#21644;?#20803;

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

备注说明:本单位本年度无政府性基金支出,本表无数据。

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

金额单位?#21644;?#20803;

  

统计数

  

统计数

 

一、三公经费支出

二、机关运行经费

 

 

(一)支出合计

0.94

(一)行政单位

10.22

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产?#21152;?#24773;况

--

 

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

 

    2)公务用车运行维护费

0.94

  1.部?#35835;?#23548;干部用车

 

 

  3.公务接待费

 

  2.一般公务用车

1

 

    1)国内接待费

 

  3.一般执法执勤用车

 

 

         其中?#21644;?#20107;接待费

 

  4.特种专?#23548;?#26415;用车

 

 

    2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

 

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设?#31119;?#21488;,套)

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设?#31119;?#21488;,套)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 

  4.公务用?#24403;?#26377;量(辆)

1

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

 

 

     其中?#21644;?#20107;接待批次(个)

 

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

 

     其中?#21644;?#20107;接待人次(人)

 

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

十、 政府采购情况表

编制单位:中共宁德市委宁德市人民政府接待处

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

项目

采购计划金额

?#23548;?#37319;购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:本单位本年度无政府采购计划,本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余10.36万元,本年收入64.36万元,本年支出70.19万元,年末结转和结余4.53万元。

(一)2018年收入64.36万元,比2017年决算数增加3.06万元,增长4具体情况如下:

1.财政拨款收入64.36万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出70.19万元,比2017年决算数增加11.3万元,增长16具体情况如下:

1.基本支出70.19万元。其中,人员支出59.97万元,公用支出10.22万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出70.19万元,比上年决算数增加11.3万元,增长16%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))55.34万元,较2017年决算数增加11.68万元,增长21%。主要原因是在职人员增资。

(二)2013101-行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务))3.02万元,较2017年决算数减少1万元, 33%,主要原因行政运行成本减少

(三)2080501-归口管理的行政单位离退休(行政事业单位离退休)0.29万元,2017年决算数增加0.06万元,增长20%。主要原因是离退休人员过节费增加。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位离退休)4.31万元,2017年决算数减少1.07万元,下降24%。主要原因是减少机关单位基本养老保险缴费。

(五)2101101—行政单位医疗(医疗卫生与计划生育支出)1.82万元, 2017年决算数减少7.79万元,下降98%。主要原因医疗费用支出减少 

(六)2101103—公务员医疗补助(医疗卫生与计划生育支出)0.41万元, 2017年决算数增加0.41万元,增长100%。主要原因上年度本项目经费未支出

(七)2210201—住房公积金(住房保障支出)5.01万元2017年决算数增加3.02万元,增加60%。主要原因是住房公积金缴费数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.19万元,其中:

(一)人员经费59.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.94万元,同比下降124%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
    (二)公务用车购置及运行费0.94万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.94万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,年末公务用?#24403;?#26377;量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降124%
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出10.22万元,比上年决算数增长13%,主要是: 办公费、其他交通费用的增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:部?#35835;?#23548;干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

因市财政局项目绩效?#24418;?#25209;复,待财政局批复后再另行公开。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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